我们编制及时、准确和完整的财务信息,供管理层、投资者、监管机构和其他利益相关者使用。
我们每个人都有义务遵守用于记录和维护公司账簿及记录的所有内部控制措施。
坚持有效的流程和内部控制措施,及时公平地反映交易或事件,阻止或查明不当交易。
在业务交易和费用方面,遵循相应的授权计划并获得所有必要的批准。
在编制任何业务文件时要做到如实、准确和完整。
切勿签署或签订任何未采用标准格式文本、或未经法律与合同管理团队批准的附属协议。
切勿参与歪曲其他方(例如客户或供应商)报告的不当交易。
切勿参与逃税或协助任何其他人实施逃税。
投入时间检查并验证您批准的文件是否真实准确。
了解您的客户和合作伙伴,了解他们对我们产品和数据的使用,防止非法活动。
警惕并报告潜在欺诈、贿赂、逃税或洗钱活动的迹象。
在形式和实质上均遵循会计技术准则和道德标准。
如果您发现可疑交易,请寻求管控团队的建议。
如果发现可疑交易,请立即通知您的经理、主管或道德与诚信团队。
在需要时提供准确、完整的季度声明书或应要求提供的其他声明。
在本季度末,您的主管提到,他要求商业合作伙伴提前下单以实现他的目标,并口头承诺会在没有与最终客户达成交易时收回产品。您应该如何应对这种情况?
您应该联系道德与诚信团队并在您的季度声明书中报告偏差。